延邊廣播電視臺(tái)(延邊衛(wèi)視中心)(匯總)2019年度決算公開
第一部分 部門概況
(一)基本情況。
根據(jù)州編辦《關(guān)于印發(fā)<延邊廣播電視臺(tái)(延邊衛(wèi)視中心)(本級(jí))主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》文件精神,設(shè)立延邊廣播電視臺(tái),加掛延邊衛(wèi)視中心牌子,為隸屬于延邊朝鮮族自治州人民政府公益二類事業(yè)單位。
1.主要職能。
(一)貫徹執(zhí)行黨的新聞宣傳、廣播影視文化工作的路線方針政策,堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向,開展積極地輿論監(jiān)督。
(二)圍繞黨委、政府的中心工作開展新聞宣傳。
(三)依法依規(guī)制作、播出廣播電視節(jié)目、傳播新聞信息、提供生活資訊和積極健康的娛樂節(jié)目、傳播新聞信息、提供生活資訊和積極健康的娛樂節(jié)目、滿足人民群眾的精神文化需求。
(四)根據(jù)黨委、政府關(guān)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并組織實(shí)施本臺(tái)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,促進(jìn)廣播事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(五)依法開展廣告等經(jīng)營(yíng)活動(dòng),拓展收支渠道。
2.機(jī)構(gòu)情況。
延邊廣播電視臺(tái)(延邊衛(wèi)視中心)有3個(gè)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位和1個(gè)財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位,2019年獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)4個(gè),獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)4個(gè),有延邊廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái)、延邊廣播電視中波發(fā)射臺(tái)、延邊朝鮮語廣播影視節(jié)目譯制中心3個(gè)全額撥款單位和延邊廣播電視臺(tái)(延邊衛(wèi)視中心)財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位。
延邊廣播電視臺(tái)(延邊衛(wèi)視中心)是財(cái)政差額撥款事業(yè)單位,依據(jù)州編委核定和工作需要,設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。共24個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),內(nèi)含總編辦(臺(tái)辦)、黨群工作簿、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、安全保衛(wèi)部、技術(shù)中心(微波總站)、節(jié)目監(jiān)管中心、節(jié)目引進(jìn)中心、廣告管理中心、策劃中心、新聞中心、廣播朝鮮語綜合頻率、廣播朝鮮語文藝生活頻率、電視漢語綜合頻率、廣播交通頻率、廣播旅游生活頻率、電視綜合頻道(衛(wèi)視頻道)、電視公共頻道、廣播電視網(wǎng)絡(luò)信息中心(延邊信息港)、中國(延邊)朝鮮語新媒體中心、廣播電視文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、播音中心、老干部服務(wù)管理中心、廣播電視文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、播音中心、老干部服務(wù)管理中心、事務(wù)管理中心。
3.人員情況。
2019年度本部門事業(yè)編制549人,其中:財(cái)政全額撥款人員編制129人,財(cái)政差額補(bǔ)助人員編制420人。
本單位2019年末實(shí)有人數(shù)768名,其中:全額撥款人員89名,差額撥款346名,離休人員4名,臺(tái)聘人員333名。
納入延邊廣播電視臺(tái)(延邊衛(wèi)視中心)2019年度部門決算編制范圍的單位包括:
延邊廣播電視臺(tái)(延邊衛(wèi)視中心)本級(jí)
延邊廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái)
延邊廣播電視中波發(fā)射臺(tái)
延邊朝鮮語廣播影視節(jié)目譯制中心
第二部分 2019年度部門決算表(見附表)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)16,370.72 萬元,支出總計(jì) 14,997.62 萬元。2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2,814.82 萬元,2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 4,187.92 萬元。與2018年度相比,收入增加861.04萬元,增加5.6%,增加的主要原因:2019年度廣告收入減少3000萬元,減少了2018年度譯制中心搬遷經(jīng)費(fèi)1500萬元,增加一般債券資金3000萬元,增加州政府追加2500萬元運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。支出增加166.75萬元,增加1.1%。主要原因:2019年度增加設(shè)備購置和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)16,370.72 萬元,其中:財(cái)政撥款收入 16,293.50 萬元,占 99.5%;上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬元,占0 %;事業(yè)收入0 萬元,占0 %;經(jīng)營(yíng)收入0 萬元,占0 %;附屬單位上繳收入 0萬元,占 0%;其他收入77.22 萬元,占 0.5 %。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì) 14,997.62 萬元,其中:基本支出 10,521.97 萬元,占70.2 %;項(xiàng)目支出 4,475.64 萬元,占29.8 %;上繳上級(jí)支出 萬元,占 %;經(jīng)營(yíng)支出 萬元,占 %;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 萬元,占 %?;局С鲋?,人員經(jīng)費(fèi) 7,682.8萬元,占73 %;公用經(jīng)費(fèi) 2,839.17 萬元,占27 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)16,293.50 萬元, 2019年度財(cái)政撥款支出總計(jì)14,109.99 萬元,與2018年度相比,收入增加2192.55萬元,增加15.5%,增加的主要原因:2019年度廣告收入減少3000萬元,增加一般債券資金3000萬元,增加州政府追加2500萬元運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。支出增加521.2萬元,增加3.8%。主要原因:2019年度增加設(shè)備購置和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出14,109.99 萬元,占本年支出合計(jì)的94.1 %。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出增加521.2萬元,增長(zhǎng)3.8 %。主要原因:2019年度增加設(shè)備購置和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
……。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出 14,109.99 萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出12.746萬元,占90.3 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出 854.92 萬元,占 6.1%;衛(wèi)生健康支出 218.91 萬元,占 1.5%;住房保障支出 290.16 萬元,占2.1 %。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 10,763.16 萬元,支出決算為 14,109.99 萬元,完成年初預(yù)算的131.1 %。其中:
1. 文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算為 9,332.35 萬元,支出決算為 12.746 萬元,完成年初預(yù)算的 136.6 %。決算數(shù)大(?。┯陬A(yù)算數(shù)的主要原因是增加演播中心專業(yè)設(shè)備采購。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為915.33 萬元,支出決算為854.92萬元,完成年初預(yù)算的93.4 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有退休人員導(dǎo)致支出減少。
3. 衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為 224.31 萬元,支出決算為218.91萬元,完成年初預(yù)算的97.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有退休人員導(dǎo)致支出減少。
4. 住房保障支出年初預(yù)算為291.17 萬元,支出決算為290.16萬元,完成年初預(yù)算的 99.7 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有退休人員導(dǎo)致支出減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出 10,514.75 萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 7,677.64 萬元,主要包括:基本工資 2,070.63萬元、津貼補(bǔ)貼306.70萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi) 99.78 萬元、績(jī)效工資 1,357.75萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 556.23萬元、職業(yè)年金繳費(fèi) 215.87萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 211.84萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 73.66萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)69.96萬元、住房公積金430.27萬元、其他工資福利支出2,082.99萬元、離休費(fèi)37.37萬元、撫恤金106.66萬元、生活補(bǔ)助6.78萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 45.98萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金4.60萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.57萬元。公用經(jīng)費(fèi) 2,837.11 萬元,主要包括:辦公費(fèi) 60.58萬元印刷費(fèi)3.66萬元、咨詢費(fèi)0.38萬元、手續(xù)費(fèi) 0.42萬元、水費(fèi)22.30萬元、電費(fèi)102.34萬元、郵電費(fèi) 26.27萬元、取暖費(fèi) 268.11萬元、物業(yè)管理費(fèi) 0.84萬元、差旅費(fèi)61.94萬元、因公出國(境)費(fèi) 0.37萬元、維修(護(hù))費(fèi)127.98萬元、租賃費(fèi)8.56萬元、會(huì)議費(fèi)0.57萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.54萬元、公務(wù)接待費(fèi) 1.36萬元、專用材料費(fèi)338.38萬元、勞務(wù)費(fèi)483.12萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)97.67萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.65萬元、其他交通費(fèi)用4.33萬元、稅金及附加費(fèi)用107.14萬元、其他商品和服務(wù)支出 896.79萬元、辦公設(shè)備購置25.70萬元、專用設(shè)備購置174.13萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 10.64 萬元,支出決算為 47.55 萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因延邊廣播電視臺(tái)是差額撥款單位,預(yù)算里沒有三公經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算為1.33 萬元,占2.8 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 44.86萬元,占 94.3 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 1.36 萬元,占 2.9 %。具體情況如下:
1. 因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為 0 萬元,支出決算為1.33 萬元。主要原因:延邊廣播電視臺(tái)是差額撥款單位,預(yù)算里沒有三公經(jīng)費(fèi),2019年度因業(yè)務(wù)需要發(fā)生經(jīng)費(fèi)支出。
2. 全年安排因公出國(境)團(tuán)組 2 個(gè),累計(jì) 3人次。開支內(nèi)容包括:參加2019年海外韓國語媒體人士大會(huì),開支金額0.22萬元;進(jìn)行電視節(jié)目、譯制制作交流,開支1.11萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 9 萬元,支出決算為 44.86萬元,主要原因是延邊廣播電視臺(tái)是差額撥款單位,預(yù)算里沒有三公經(jīng)費(fèi),2019年度因業(yè)務(wù)需要發(fā)生經(jīng)費(fèi)支出。
其中:
公務(wù)用車購置支出 0 萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行支出 44.86 萬元,主要是采訪車輛的汽柴油費(fèi)、維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、年檢費(fèi)、過橋過路費(fèi)用等。
截至2019年12月31日,開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 22 輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 1.64 萬元,支出決算為 1.36 萬元,完成預(yù)算的 82.9 %,主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央《八項(xiàng)規(guī)定》精神嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。
4.其中:
外賓接待支出0.37萬元。主要用于洽談節(jié)目合作事宜。全年共接待國(境)外來訪團(tuán)組數(shù)6個(gè)、來訪外賓31人次(不包括陪同人員)。來訪外賓主要包括韓國和朝鮮客人。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.99萬元。主要用于演播中心基建項(xiàng)目相關(guān)事宜、各地宣傳部門及民族文化傳播部門到我臺(tái)調(diào)研。全年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組 17 個(gè)、來賓 98 人次(不包括陪同人員) 。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2019年度本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出相關(guān)情況。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)新《預(yù)算法》中對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的要求,我臺(tái)以提升財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效為主線,以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理建設(shè),各項(xiàng)收入和支出基本按照預(yù)算的目標(biāo)完成,提高了財(cái)政資金的使用效益。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,延邊廣播電視臺(tái)組織開展2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,從整體情況來看,我臺(tái)嚴(yán)格按照年初預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)。部門支出嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)則制度,所有項(xiàng)目都嚴(yán)格按規(guī)定組織實(shí)施,并加強(qiáng)了過程監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上,嚴(yán)格執(zhí)行了??顚S弥贫?,無截留、無挪用等現(xiàn)象。2019年度我部門組織對(duì)延邊衛(wèi)視欄目項(xiàng)目、春節(jié)晚會(huì)項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),共涉及資金296萬元。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
1.我部門(單位)績(jī)效自評(píng)結(jié)果如下:
(1)延邊衛(wèi)視欄目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),該項(xiàng)目自評(píng)得分96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)181萬元,執(zhí)行數(shù)181萬元,執(zhí)行率為100%。
(2)延邊衛(wèi)視欄目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),該項(xiàng)目自評(píng)得分96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)100萬元,執(zhí)行數(shù)100萬元,執(zhí)行率為100%。
(3)延邊轉(zhuǎn)播臺(tái)電費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),該項(xiàng)目自評(píng)得分96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元,執(zhí)行數(shù)10萬元,執(zhí)行率為100%。
(4)延邊衛(wèi)視手語項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),該項(xiàng)目自評(píng)得分99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元,執(zhí)行數(shù)5萬元,執(zhí)行率為100%。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少) 萬元,增長(zhǎng)(降低) %,主要是……。
(二)政府采購支出情況
2019年度本部門無政府政府采購支出相關(guān)情況。。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,延邊廣播電視臺(tái)(延邊衛(wèi)視中心)共有車輛 22 輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車XX輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、離退休干部用車0輛、其他用車16輛,其他用車主要是記者采訪用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備8(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備3(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、其他收入:指除上述收入以外的各項(xiàng)收入。包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng),從本級(jí)財(cái)政以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金等。(只保留部門已發(fā)生的收入明細(xì),未發(fā)生的收入明細(xì)刪掉)
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
六、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指本級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費(fèi)反映公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。